收支两条线自查报告
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收支两条线自查报告一
根据市教育局文件xx号《关于在市教育系统内部再次开展清查“小金库”和“收支两条线”专项检查工作的通知》的文件精神,我校高度重视清查“小金库”和“收支两条线”工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库” 和“收支两条线”情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下:
一、学校成立了“小金库” 和“收支两条线”清理情况自查领导小组。切实加强领导,全面落实责任,及时安排部署,确保清理工作顺利、有效开展,学校于2012年10月8日成立检查小组。
组 长:xx(学校校长)
成 员:xx华(学校工会主席)
xx(学校总务主任)
xx(学校报账员)
领导小组负责自查2012年以来学校“小金库” 和“收支两条线”工作。
二、学校自查小组迅速开展工作,于2012年10月7日—2012年10月10日对我校2012年1月1日起至2012年9月底止的“小金库” 和“收支两条线”清理情况进行全面清查,根据自查自纠的情况,进行了阶段性总结,填报了《“小金库”自查情况表》。
三、在“小金库” 和“收支两条线”自查工作中,把握政策,严肃纪律,确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段,我校认真清查,不漏查掩盖,决不敷衍了事甚至顶风违纪。
四、经过自查,我校进一步加强了财务管理,规范了我校的财务行为。未发现我校有“违规开设银行账户、私设小金库”等现象。从2012年1月1日起至2012年9月底止,我校未发现“违反国家财经法规、制度,侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算,私存私放的各项资金”的现象。
收支两条线自查报告二
为了迎接市巡查组对我县落实“收支两条线”情况的巡查,我大队遵循县纪委、县监察局的指示精神,对本大队“收支两条线”内容进行了认真自查。
一、为了使此项工作落实到实处,得到领导重视,成立了以副局长兼大队长xxx为组长,教导员xxx为副组长,副教导员xx, 财务科xx为组员的检查小组,从而保证了“收支两条线”工作得以落实。
二、对照要求所查内容逐项检查。1、我大队遵循收费依据,严格遵循收费项目,规范执行收费标准,没有越权 收费项目行为,更没有擅自扩大范围提高标准收费和罚款。2、票据管理规范,收费和罚款票据安全使用省市统一印制或监察的票据,没有使用非法票据收费罚款或者将收款收据和收费票据混用行为。3、执法时,处罚违法款项足额上缴,无截留挪用和 小金库行为。4、遵守廉洁自律规定,没有拖欠公款 或利用职权将 公款借给亲友行为。5、财务收支全部纳入财务部门统一管理,没有公款私存和设帐外帐行为。
三、为了使“收支两条线”工作更好落实,大队实行责任制管理,并建有监督制度。此次更希望通过上级领导的督察,以得到领导的指导,在工作有序化、管理现代化、服务长期化、收支正规化上做出新的努力。